10月11日~14日,集团(股份)公司在青岛举办2021年度内部审计后续教育培训班。本次培训主要围绕中央审计委员会、审计署、国资委对内部审计的新形势新要求,落实集团(股份)公司党委关于进一步加强审计工作的意见等内容,邀请了审计学会、地方审计机关专家、部委研究机构专家进行授课。授课内容突出了审计工作要围绕变革发展与审计实践,培训紧贴实际、重点突出、内容丰富,对指导内部审计工作大有裨益。
中南院审计部作为连续多年获集团(股份)公司内部审计工作先进单位,根据集团(股份)公司审计部安排,与集团内另外两家成员单位在培训会上交流和分享了中南院内部审计工作经验。
中南院内部审计工作经验分享,以“我们的忠言不逆耳——审计沟通经验分享”为主题,从审计沟通的重要性、审计沟通的内容与重点、内部沟通交流三大主要内容出发,理论专业知识结合具体实操案例,内容丰富,讲解清晰透彻,获得集团审计部和各单位审计人员一致好评。
本次培训各单位还分组讨论了违规经营投资责任追究的相关制度,提出了有针对性的意见建议,促进了不同单位之间审计工作人员的交流,拓宽了工作思路。通过此次培训,广大审计工作人员深入领会了国家有关部委、集团公司的有关精神要求,更加准确理解把握了新形势下审计部门职能定位,开拓了审计思路方法,促进了思想观念、工作作风、工作方式的转变,为全面提升审计人员队伍素质和审计工作质量奠定了基础,从而发挥内部审计旨在规范企业内控管理、防范风险、增进组织价值的作用。
